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亳州市民族事务委员会(亳州市宗教事务局)2017年部门决算情况

访问次数:1158 作者: 网站管理员 来源:信息来源: 亳州市民族事务委员会 亳州市宗教事务局 发布时间:2018-07-18 10:56
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亳州市民族事务委员会(亳州市宗教事务局)2017年部门决算情况

 

一、部门主要职能

根据《中共安徽省委办公厅安徽省人民政府办公厅关于印发〈亳州市人民政府机构改革方案〉的通知》 (厅﹝2009﹞37号),设立市民族事务委员会(挂市宗教事务局牌子),为市政府工作部门。根据亳州市人民政府办公室《关于印发市民族事务委员会(市宗教事务局)主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(亳政办﹝2010﹞12号)和市编委关于印发《亳州市人民政府职能转变和机构改革方案》(亳编﹝2015﹞1号)文件规定,职责调整和主要职责如下。

(一)职责调整

1、取消已由国务院、省政府公布取消的行政审批事项。

2、增加促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系,推进实施民族宗教事务服务体系和民族宗教事务管理信息化建设的职责。

3、增加负责宗教方面外事归口管理工作。

4、加强协调推动有关部门履行民族工作相关职责的职责。

5、加强对民族宗教法律法规、民族宗教政策和少数民族发展相关规划贯彻执行的督促检查职责。

6、加强指导县、区政府宗教事务部门依法履行管理职能的职责。

(二)主要职责

市民族事务委员会主要职责:

1、贯彻执行国家民族工作方针政策和法律法规,组织开展民族理论、民族政策和民族工作重大问题的调查研究,提出有关民族工作的政策建议。

2、起萆民族工作地方性政策规定,负责督促检查落实情况,保障少数民族群众合法权益。

3、负责协调推动有关部门履行民族工作相关职责,促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接,对政府系统民族工作进行业务指导。

4、研究提出协调民族关系的工作建议,协调处理民族关系中的重大事项,参与协调民族聚居地区社会稳定工作,促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展,维护国家统一。

5、负责拟订少数民族事业等专项规划,监督检查规划实施情况,参与拟订少数民族和民族聚居地区经济社会相关领域的发展规划,促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系,推进实施民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。

6、研究分析少数民族和民族聚居区经济发展、社会事业方面的问题并提出特殊政策建议,协调或配合有关部门处理相关事宜,参与协调少数民族聚居区科技发展对口支援和经济技术合作等有关工作。

7、负责组织指导民族政策、民族法律法规和民族基本知识的宣传教育工作,承办市政府民族团结进步表彰活动。

8、管理少数民族语言文字工作,指导少数民族语言文字的翻译、出版和民族古籍的搜集、整理、出版工作。

9、负责组织协调民族工作领域有关对外和对港澳台的交流与合作,参与涉及民族事务的对外宣传工作。

10、参与拟订少数民族人才队伍建设规划,联系少数民族干部,协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作。

11、承办市委、市政府交办的其他事项。

市宗教事务局主要职责:

1、贯彻执行国家和省宗教工作方针政策和法律法规,制定有关政策措施并推动落实”负责宗教法律法规和政策的督促检查、宣传教育工作。

2、研究宗教理论和市内外宗教现状,负责宗教动态和信息的汇总、分析、研判,提出处理宗教领域问题的建议。

3、依法履行宗教事务管理职责,依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动,维护宗教界合法权益,促进宗教关系和谐。

4、指导宗教团体依法依章开展活动,支持宗教团体加强自身建设,帮助宗教团体办好宗教院校,推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育,办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事务。

5、指导县、区政府宗教事务部门依法履行管理职责、处理抵御境外利用宗教进行的渗透活动。

6、负责组织宗教工作队伍和有关人员的培训工作。

7、负责宗教方面的外事归口管理工作,组织、指导有关部门和宗教界对外及对港澳台的宗教交往活动,参与涉及宗教对外宣传工作。

8、承办市委、市政府交办的其他事项。

 

 

二、2017年度部门决算单位构成

从决算单位构成看,亳州市民族事务委员会(亳州市宗教事务局)2017年度部门决算包括局本级决算。

纳入亳州市民族事务委员会(亳州市宗教事务局)2017年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

 

 

序号

单位名称

1

亳州市民族事务委员会(亳州市宗教事务局)本级

 

 

 

 

 

三、亳州市民族事务委员会(亳州市宗教事务局)2017年度部门决算说明

(一)2017年度收入支出决算情况说明

2017年度收入194.44万元,支出192.74万元,本年度结转结余5.7万元,累计结转结余7.39万元。与2016年相比,收入增加53.33万元,增长37.79%,主要原因:一是因上级业务部门下拨专项资金收入增加;二是发放2015、2016年度人员效能考核奖励金和工资福利正常晋升等支出的增加;三是压缩一般性支出任务支出减少。

(二)2017年度收入决算情况说明

本年收入合计194.44万元,其中:财政拨款收入182.34万元,占93.78%;其他收入12.10万元,占6.22%。

 

(三)2017年度支出决算情况说明

本年支出合计192.74万元,其中:基本支出134.91万元,占69.99%;项目支出57.83万元,占30.01%。

 

(四)2017年度财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度财政拨款收入182.34万元,支出182.34万元,年初财政拨款结转和结余0万元,累计财政拨款结转和结余0万元,与2016年相比,财政拨款收入增加41.23万元,增长29.22%,主要原因:一是发放2015、2016年度人员效能考核奖励金和工资福利正常晋升等支出的增加;二是压缩一般性支出任务支出减少。

 

(五)2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2017年度财政拨款支出182.34万元,占本年支出的94.60%。与2016年相比,财政拨款支出增加41.23万元,29.22%,主要原因:一是发放2015、2016年度人员效能考核奖励金和工资福利正常晋升等支出的增加;二是压缩一般性支出任务支出减少。

2.财政拨款支出决算具体情况

2017年度财政拨款支出182.34万元,其中:基本支出134.51万元,占73.77%;项目支出47.83万元,占26.23%。具体情况如下:

1.“一般公共服务”2017年度决算143.74万元,比2016年增加45.65万元,增长46.54%,主要原因:因正常工资晋升、发放2015、2016年度人员效能考核奖励金和民族宗教工作项目资金的增加,较2016年相比有所增加。其中:“行政运行”决算101.24万元,主要用于:在职人员工资福利、在职人员综合定额等开支。“其他一般公共服务支出”决算42.5万元,主要用于民族宗教工作项目经费开支。

2.“社会保障和就业”2017年度决算15.51万元,比2016年减少2.05万元,降低11.67%,主要原因:因机关事业单位养老保险制度改革,归口管理的行政单位离退休费的减少。其中:“归口管理的行政单位离退休”决算11.95万元,主要用于委局机关离退休人员支出。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2017年度决算3.70万元,比2016年增加0.34万元,增长10.12%,主要原因:因离退休人员支出和在职人员正常工资晋升和福利增长而增加的医疗卫生与计划生育支出。其中:“行政单位医疗”决算3.40万元,主要用于局机关医疗保障方面的支出;“其他医疗保障支出”决算0.3万元,主要用于补助部分单位离退休人员医疗保障方面的不足。

4.“住房保障支出”2017年度决算14.39万元,比2016年增加7.29万元,增长102.68%,主要原因:因正常工资晋升计提公积金和发放2015、2016年度人员效能考核奖励金计提补缴公积金部分增加的支出。其中:“住房公积金”决算14.39万元,主要用于委局机关按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

 

(六)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出134.51万元,其中人员经费124.53万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公共经费9.98万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用、其他商品服务支出

 

(七)2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

“本部门2017年度没有政府性基金收入和支出”。

 

(八)、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2017年度亳州市民族事务委员会(亳州市宗教事务局)机关运行经费9.98万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

(二)政府采购情况。

2017年度亳州市民族事务委员会(亳州市宗教事务局)政府采购支出总额5.94万元,其中:政府采购货物支出5.94万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。支付中小企业合同金额5.94万元,占政府采购支出总额100%。

(三)国有资产占有使用情况。

截止到2017年12月31日,亳州市民族事务委员会(亳州市宗教事务局)无公务用车;单位价值200万以上的大型设备0台(套)。   (四)预算绩效管理工作开展情况

2017年,财政部门共组织对10个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款47.83万元,占年初预算的26.23%,绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的绩效目标。

 

九、名词解释

(一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。    (五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费金额取自财决07表本年支出—基本支出中的日常公用经费,而财决07表的日常公用经费又源于财决08-1表的商品服务支出与其他资本性支出之和。

 

附件:1.收入支出决算公开表

2.收入决算公开表

3.支出决算表公开

4.财政拨款收入支出决算公开表

5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

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